Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
Administrator 22 Februari 2021 15:14:29 WIB
Melikan_(Sida Samekta). Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kalurahan Melikan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, begitupun juga Kalurahan-Kalurahan lainnya, wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020. Setelah melalui pembahasan bersama Pemerintah Kalurahan Melikan beserta Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan setelah mendapat pendampingan dari Inspektorat Daerah Kabupateen Gunungkidul dalam penyusunannnya, serta telah mendapat evaluasi dari Panewu Rongkop, maka Peraturan Kalurahan Melikan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020, telah disahkan dengan Peraturan Kalurahan Melikan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021.
Adapun rincian realisasi atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk belanja desa dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yakni Bidang Penyelenggeraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanganan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
NO | KODE | URAIAN / PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | LEBIH/ KURANG | KET | ||
(Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||||
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 70,304,900 | 69,832,400 | 472,500 | ||||
4.2 | Pendapatan Transfer | 1,965,168,300 | 1,741,177,475 | 223,990,825 | ||||
4.2.1 | Dana Desa | 968,086,000 | 968,086,000 | - | ||||
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 34,382,300 | 48,582,800 | (14,200,500) | ||||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 727,200,000 | 724,508,675 | 2,691,325 | ||||
4.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 235,500,000 | - | 235,500,000 | ||||
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 30,015,000 | 29,846,584 | 168,416 | ||||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,065,488,200 | 1,840,856,459 | 224,631,741 | |||||
5 | BELANJA | |||||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 870,258,856 | 856,411,903 | 13,846,953 | ||||
1.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
701,757,940 | 693,574,779 | 8,183,161 | ||||
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,000,000 | 38,790,000 | 210,000 | ||||
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 523,562,500 | 521,081,175 | 2,481,325 | ||||
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 42,380,300 | 40,478,944 | 1,901,356 | ||||
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
38,405,140 | 35,338,160 | 3,066,980 | ||||
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 42,250,000 | 42,250,000 | - | ||||
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
4,160,000 | 3,636,500 | 523,500 | ||||
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 12,000,000 | 12,000,000 | - | ||||
1.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 13,402,000 | 13,354,000 | 48,000 | ||||
1.02.90 | Pengadaan Peralatan Kerja | 9,960,000 | 9,960,000 | - | ||||
1.02.94 | Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 1,912,000 | 1,864,000 | 48,000 | ||||
1.02.95 | Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja | 1,530,000 | 1,530,000 | - | ||||
1.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
17,646,200 | 17,066,000 | 580,200 | ||||
1.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10,547,500 | 10,547,500 | - | ||||
1.03.90 | Penyusunan monografi desa | 545,000 | 545,000 | - | ||||
1.03.91 | Pendataan keluarga/rumah tangga miskin | 6,553,700 | 5,973,500 | 580,200 | ||||
1.03.91 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,553,700 | 5,973,500 | 580,200 | |||
1.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 79,747,716 | 76,829,050 | 2,918,666 | ||||
1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 11,936,858 | 10,456,750 | 1,480,108 | ||||
1.04.01 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11,936,858 | 10,456,750 | 1,480,108 | |||
1.04.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
4,205,500 | 4,205,500 | - | ||||
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7,156,858 | 6,496,750 | 660,108 | ||||
1.04.03 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,156,858 | 6,496,750 | 660,108 | |||
1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1,452,500 | 1,452,500 | - | ||||
1.04.06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
260,000 | 260,000 | - | ||||
1.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
160,000 | 160,000 | - | ||||
1.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 24,500,000 | 23,721,550 | 778,450 | ||||
1.04.90 | Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran | 1,955,000 | 1,955,000 | - | ||||
1.04.91 | Pengisian perangkat desa | 485,000 | 485,000 | - | ||||
1.04.92 | Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa | 27,636,000 | 27,636,000 | - | ||||
1.05 | Sub Bidang Pertanahan | 57,705,000 | 55,588,074 | 2,116,926 | ||||
1.05.03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 53,775,000 | 51,775,000 | 2,000,000 | ||||
1.05.94 | Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB | 3,930,000 | 3,813,074 | 116,926 | ||||
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 901,315,842 | 597,314,600 | 304,001,242 | ||||
2.01 | Sub Bidang Pendidikan | 105,845,500 | 88,291,950 | 17,553,550 | ||||
2.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
13,358,000 | 8,094,000 | 5,264,000 | ||||
2.01.01 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,358,000 | 8,094,000 | 5,264,000 | |||
2.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
3,120,000 | 3,090,000 | 30,000 | ||||
2.01.90 | Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa | 89,367,500 | 77,107,950 | 12,259,550 | ||||
2.02 | Sub Bidang Kesehatan | 85,768,400 | 81,591,750 | 4,176,650 | ||||
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 29,047,400 | 27,923,500 | 1,123,900 | ||||
2.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
2,835,000 | 2,835,000 | - | ||||
2.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 18,526,500 | 16,106,000 | 2,420,500 | ||||
2.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 2,240,000 | 2,240,000 | - | ||||
2.02.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** |
3,250,000 | 3,250,000 | - | ||||
2.02.09 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,250,000 | 3,250,000 | - | |||
2.02.90 | Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) | 2,250,000 | 2,250,000 | - | ||||
2.02.93 | Penyelenggaraan kesehatan lingkungan | 2,502,000 | 2,484,000 | 18,000 | ||||
2.02.94 | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD | 6,480,000 | 6,480,000 | - | ||||
2.02.98 | Insentif kader kesehatan/KB | 16,367,500 | 15,753,250 | 614,250 | ||||
2.02.99 | Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) | 2,270,000 | 2,270,000 | - | ||||
2.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 588,646,942 | 322,944,830 | 265,702,112 | ||||
2.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 531,695,942 | 294,514,700 | 237,181,242 | ||||
2.03.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**) | 25,725,000 | - | 25,725,000 | ||||
2.03.92 | Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa | 31,226,000 | 28,430,130 | 2,795,870 | ||||
2.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 118,805,000 | 102,662,070 | 16,142,930 | ||||
2.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
118,805,000 | 102,662,070 | 16,142,930 | ||||
2.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2,250,000 | 1,824,000 | 426,000 | ||||
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2,250,000 | 1,824,000 | 426,000 | ||||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 27,045,020 | 19,249,250 | 7,795,770 | ||||
3.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 2,070,000 | 2,070,000 | - | ||||
3.01.93 | Pembinaan Jaga Warga | 2,070,000 | 2,070,000 | - | ||||
3.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 6,910,000 | 375,000 | 6,535,000 | ||||
3.02.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
6,910,000 | 375,000 | 6,535,000 | ||||
3.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2,792,500 | 2,763,250 | 29,250 | ||||
3.03.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1,320,000 | 1,320,000 | - | ||||
3.03.93 | Operasional Karang Taruna | 1,472,500 | 1,443,250 | 29,250 | ||||
3.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 15,272,520 | 14,041,000 | 1,231,520 | ||||
3.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1,320,000 | 1,320,000 | - | ||||
3.04.03 | Pembinaan PKK | 950,000 | 950,000 | - | ||||
3.04.91 | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 3,233,020 | 3,228,750 | 4,270 | ||||
3.04.92 | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) |
2,317,000 | 2,317,000 | - | ||||
3.04.93 | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong | 2,500,000 | 1,620,000 | 880,000 | ||||
3.04.93 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,500,000 | 1,620,000 | 880,000 | |||
3.04.94 | Pembinaan RT/RW | 1,300,000 | 1,300,000 | - | ||||
3.04.95 | Operasional LPMD dan/atau LPMD | 1,472,500 | 1,443,250 | 29,250 | ||||
3.04.96 | Operasional PKK | 2,180,000 | 1,862,000 | 318,000 | ||||
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 35,902,300 | 35,767,250 | 135,050 | ||||
4.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 5,177,500 | 5,042,500 | 135,000 | ||||
4.02.92 | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan | 5,177,500 | 5,042,500 | 135,000 | ||||
4.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 900,000 | 900,000 | - | ||||
4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 900,000 | 900,000 | - | ||||
4.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 24,400,000 | 24,400,000 | - | ||||
4.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 5,835,000 | 5,835,000 | - | ||||
4.04.95 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan | 13,015,000 | 13,015,000 | - | ||||
4.04.95 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,015,000 | 13,015,000 | - | |||
4.04.96 | Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja | 5,550,000 | 5,550,000 | - | ||||
4.05 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 2,920,000 | 2,920,000 | - | ||||
4.05.02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi |
2,920,000 | 2,920,000 | - | ||||
4.05.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,920,000 | 2,920,000 | - | |||
4.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 2,504,800 | 2,504,750 | 50 | ||||
4.06.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 2,504,800 | 2,504,750 | 50 | ||||
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 275,402,500 | 255,511,750 | 19,890,750 | ||||
5.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 56,202,500 | 43,111,750 | 13,090,750 | ||||
5.01.01 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 56,202,500 | 43,111,750 | 13,090,750 | ||||
5.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 5,000,000 | - | 5,000,000 | ||||
5.02.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 5,000,000 | - | 5,000,000 | ||||
5.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 214,200,000 | 212,400,000 | 1,800,000 | ||||
5.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 214,200,000 | 212,400,000 | 1,800,000 | ||||
5.03.01 | 5.4 | Belanja Tidak Terduga | 214,200,000 | 212,400,000 | 1,800,000 | |||
JUMLAH BELANJA | 2,109,924,518 | 1,764,254,753 | 345,669,765 | |||||
SUPLUS/ (DEFISIT) | (44,436,318) | 76,601,706 | (121,038,024) | |||||
6 | PEMBIAYAAN | 44,436,318 | 44,436,318 | |||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 44,436,318 | 44,436,318 | |||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | |||||
SELISIH PEMBIAYAAN | 44,436,318 | 44,436,318 | ||||||
SILPA TAHUN BERJALAN | 121,038,024 |
Rincian Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Melikan Kapanewon Rongkop, secara detil dapat dilihat dalam dokumen terlampir.
Dokumen Lampiran : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025
- Agenda Kalurahan Melikan, Apel Pagi Hari Senin
- Agenda Kalurahan Melikan, Apel Pagi Hari Senin
- Safari Tarawih Kapanewon Rongkop di Kalurahan Melikan
- Jam Kerja dan Pelayanan Pemerintah Kalurahan Melikan Selama Bulan Ramadhan 1446 H
- Agenda Rutin Pemerintah Kalurahan Melikan, Apel Pagi Pertama di Bulan Ramadhan
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024